职位描述
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工作范围
组织开展内部审计、外部审计相关工作及相关制度规划建设,确保公司的业务活动符合法规和内部控制要求。
主要职责
1、(内部审计体系建立)全面负责搭建公司内部审计管理体系,包括制定内部审计管理制度、流程及操作规范,确保审计工作覆盖研发、生产、质量控制、销售等所有环节。
2、(风险评估)组织开展年度内控自评,识别出公司业务关键控制点;组织开展公司各类业务的内部风险评估,制定针对性的内部审计方案。
3、(审计报告)进行专项审计或调查,包括计划制定、访谈、实地走访、编制底稿和沟通等工作;撰写并审核内部及专项审计报告,向公司管理层和相关部门提供专业意见和改进建议。
4、(审计整改与档案管理)针对审计中发现的问题或不足提出合理建议,持续追踪审计问题整改完成,形成风险闭环管理;负责审计相关档案管理工作。
5、(合作与沟通)主导与各部门和其他利益相关者合作,提供审计支持和建议,解答相关问题,并建立良好的沟通和合作关系。
6、(流程优化)定期回顾和改进内部审计工作流程和方法,推动审计工作的持续优化。
岗位要求
1、财务管理、会计、审计等相关专业本科学历及以上。
2、至少7年内审、内控相关领域经验,拥有医药、疫苗行业经验优先。
3、精通审计准则、内部控制和风险管理方法。精通相关法律法规和行业要求,具备审计程序和技术的实际应用经验。具备CPA、ACCA、CIA等专业资格认证的候选人优先。
4、优秀的沟通和团队合作能力,能够与团队成员和其他部门有效协作。
5、具备自主学习和解决问题的能力,及时适应新技术和新方法。
工作地点
地址:天津东丽区天津-东丽区康希诺生物股份有限公司


职位发布者
Chel..HR
康希诺生物股份公司

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