职位描述
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工作职责:
1、参与修订和完善审计监察、内控评价及风险管理等相关管理制度,保障审计监察、内控评价及风险管理等相关工作的开展。
2、参与开展所属公司财务审计、重大业务专项审计、经济责任审计等各项审计工作,提出审计意见并出具审计报告,并跟踪审计事项的整改情况,督促整改落地。
3、参与开展监察管理工作,参与内部举报、投诉事件的受理、调查、处理、报告和反馈等。
4、参与对集团本部及所属公司的内控评价工作,查找内控缺陷,提出整改建议,并督促整改落地。
5、完成部门交办的其他工作事项。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理及企业管理等相关专业,中级或同等职业资格,年龄不限。
2、具有3年及以上同规模企业财务管理、内部审计管理工作经验,或3年及以上会计师事务所从业经验。
3、具备一定专业判断能力,逻辑思维能力较强,沟通协调及团队协作能力良好。
4、文字功底良好。
1、参与修订和完善审计监察、内控评价及风险管理等相关管理制度,保障审计监察、内控评价及风险管理等相关工作的开展。
2、参与开展所属公司财务审计、重大业务专项审计、经济责任审计等各项审计工作,提出审计意见并出具审计报告,并跟踪审计事项的整改情况,督促整改落地。
3、参与开展监察管理工作,参与内部举报、投诉事件的受理、调查、处理、报告和反馈等。
4、参与对集团本部及所属公司的内控评价工作,查找内控缺陷,提出整改建议,并督促整改落地。
5、完成部门交办的其他工作事项。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理及企业管理等相关专业,中级或同等职业资格,年龄不限。
2、具有3年及以上同规模企业财务管理、内部审计管理工作经验,或3年及以上会计师事务所从业经验。
3、具备一定专业判断能力,逻辑思维能力较强,沟通协调及团队协作能力良好。
4、文字功底良好。
工作地点
地址:嘉兴南湖区南湖周家湾100号
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职位发布者
HR
马应龙药业集团股份有限公司

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