岗位职责:
1、根据审计计划和公司内审相关制度,独立开展或团队合作执行各类专项审计工作,并编制高质量的工作底稿及审计报告;
2、按照工作方案要求,独立开展公司费用抽查工作,并从合规性和合理性角度以点带面揭示风险;
3、按照工作方案要求,开展IT系统审计和规则算法复核,并完成相关工作底稿及结果汇报;
4、与公司相关职能密切合作,协助进行职能自查工作,提升其风险管控意识,从而协助优化、完善内控政策和流程;
5、基于审计结果,提出整改建议并持续跟踪和监督整改措施的落实情况,确保审计发现得到及时有效解决;
6、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、审计、经济管理等相关专业,具备CPA、CIA或CISA等相关专业资格优先考虑;
2、3年以上大型企业内审内控工作经验,有知名会计师事务所IT审计项目经验优先考虑;
3、具备良好的职业道德和团队合作精神,较强的沟通、协调、分析和解决问题能力,并有较强的主动学习能力;
4、熟练使用办公软件,具备良好的数据分析和报告编写能力。



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